近期,为进一步规范公司内部控制管理,提升风险防范与应对能力,助力企业高质量发展,财务部紧扣国家相关法律法规要求,结合公司经营发展实际,严格落实内控管理总体目标及 “管业务必须管内控” 原则,全面抓实本部室内控管理各项工作。
工作中,财务部切实履行职责范围内管理责任,对本部室制定的规章制度开展严格审核审查,通过健全制度体系、强化内控措施、细化工作流程、严控审批权限、规范操作程序,构建闭环式内控管理机制。在财务岗位管控上,突破单一的不相容职务分离控制,统筹落地会计审批控制、预算控制等多重措施,推动财务人员形成各司其职、各负其责、相互制约的工作格局,明确各岗位业务办理的权限范围、审批流程及对应责任。
同时,财务部严格执行国家统一会计准则制度,持续夯实会计基础工作,规范财产记录管理,确保账实相符,全方位保障会计资料真实、准确、完整,以扎实的财务内控管理为公司稳健发展筑牢财务屏障。